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鞍山市信访局2015年度部门决算
来源:信访局   发布日期:2016年08月19日

鞍山市信访局2015年度部门决算


   

  

第一部分    鞍山市信访局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    鞍山市信访局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分    鞍山市信访局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释



第一部分 鞍山市信访局概况

 

    一、主要职责

    (一)贯彻落实国家、省、市有关信访工作的指示、规定和部署,推动全市信访工作的开展。

    (二)承办上级信访相关部门和领导同志向我市交办的信访事项;办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信,接待到市委、市政府上访的群众,保证信访渠道的畅通;对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告。

    (三)向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理,对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

    (四)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体进京、去省和来市上访和异常、突发信访事件;协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

    (五)反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题,及时准确地报送信访信息,为领导决策提供依据;开展调查研究,分析信访形势,掌握信访动态。

    (六)提出制定有关方针政策的建议,协助党政机关制发信访工作文件,并对各级信访部门的工作进行督促、检查、考核。

    (七)加强信访干部队伍建设、组织培训信访干部,指导信访部门办公自动化建设;总结交流信访工作经验,推动地区信访工作。

    (八)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    纳入鞍山市信访局2015年部门决算编制范围的只有市鞍山市信访局,没有下属单位。

 

第二部分 鞍山市信访局2015年度部门决算公开报表

 

 

附件1-1

 

 

2015年度收入支出决算表

 

 

公开01

部门名称:

 

单位:万元

  

 

  

  

 

1

一、上年结转和结余

1

802.93 

    其中:项目支出结转和结余

2

787.75 

二、本年收入

3

811.31 

三、本年支出

4

915.50 

四、收支结余

5

698.74 

五、用事业基金弥补收支差额

6

0 

六、结余分配

7

0 

    其中:提取职工福利基金

8

0 

          转入事业基金

9

0 

七、年末结转和结余

10

698.74 

    其中:项目支出结转和结余

11

677.90 


附件1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

811.31 

811.31 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

700.28

700.28

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

100

100

 

 

 

 

 

 2010308

信访事务

100 

100 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

600.28

600.28

 

 

 

 

 

 2013601

行政运行 

352.96 

352.96 

 

 

 

 

 

 2013602

一般行政管理事务

201 

201 

 

 

 

 

 

 2013699

其他共产党事务支出

46.32 

46.32 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.41

1.41

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

1.41 

1.41 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.95

65.95

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

65.95

65.95

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

65.95 

65.95 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.67

43.67

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.67

43.67

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

30.47 

30.47 

 

 

 

 

 

2010203

购房补贴

13.2 

13.2 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-3

 

 

 

 

 

 

 

2015年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

915.50 

458.33 

457.17 

 

 

 

201

一般公共服务支出

805.69

348.52

457.17

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

128.60

 

128.60

 

 

 

 2010308

信访事务

128.60 

 

128.60 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

677.09

348.52

328.57

 

 

 

 2013601

行政运行 

348.52 

348.52 

 

 

 

 

 2013602

一般行政管理事务

205.41 

 

205.41 

 

 

 

 2013699

其他共产党事务支出

123.16 

 

123.16 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.95

65.95

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

65.95

65.95

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

65.95 

65.95 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.87

43.87

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.87

43.87

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

30.47 

30.47 

 

 

 

 

2010203

购房补贴

13.4 

13.4 

 

 

 

 

 


 

附件1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 

 

 

 

小计

其中:基本建设资金支出

 

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

合计

802.93 

15.18 

787.75 

 

811.31 

 

915.50 

458.33 

457.17 

 

698.74 

20.84 

677.90 

 

 

 

201

一般公共服务支出

790.26

2.51

787.75

 

700.28

 

805.69

458.33

457.17

 

684.86

6.95

677.90

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

423.40

 

423.40

 

100

 

128.60

 

128.60

 

394.8

 

394.8

 

 

 

 2010308

信访事务

423.40 

 

423.40 

 

100 

 

128.60 

 

128.60 

 

394.8 

 

394.8 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

366.86

2.51

364.35

 

600.28

 

677.09

348.52

328.57

 

290.06

6.95

283.1

 

 

 

 2013601

行政运行 

2.51 

2.51 

 

 

352.96 

 

348.52

348.52 

 

 

6.95 

6.95 

 

 

 

 

 2013602

一般行政管理事务 

78.88 

 

78.88 

 

201 

 

205.41 

 

205.41 

 

74.47 

 

74.47 

 

 

 

 2013699

 其他共产党事务支出

285.48 

 

285.48 

 

46.32 

 

123.16 

 

123.16 

 

208.63 

 

208.63 

 

 

 

205

教育支出

1.67

1.67

 

 

1.41

 

 

 

 

 

3.08

3.08

 

 

 

 

20508

进修及培训

1.67

1.67

 

 

1.41

 

 

 

 

 

3.08

3.08

 

 

 

 

 2050803

培训支出 

1.67 

1.67 

 

 

1.41 

 

 

 

 

 

3.08 

3.08 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

65.95

 

65.95

65.95

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

65.95

 

65.95

65.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080501

 归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

65.95 

 

65.95 

65.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11

11

 

 

43.67

 

43.87

43.87

 

 

10.8

10.8

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11

11

 

 

43.67

 

43.87

43.87

 

 

10.8

10.8

 

 

 

 

  2210201

 住房公积金

 

 

 

 

30.47 

 

30.47 

30.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010203

购房补贴 

11 

11 

 

 

13.2 

 

13.4 

13.4 

 

 

10.8 

10.8 

 

 

 

 

附件1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中:基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-7

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

458.33 

378.75 

79.59 

 

 

301

工资福利支出

268.20

268.20

 

 

 

30101 

基本工资

 138.15

138.15

 

 

 

30102 

津贴补贴

 111.50

111.50

 

 

 

30103

奖金

0.39

0.39

 

 

 

30104 

社会保障费 

18.15 

18.15 

 

 

 

   302

商品和服务支出

            79.59

 

             79.59

 

 

30201 

 办公费

19.82 

 

 19.82 

 

 

30202

 印刷费

            1.59

 

             1.59

 

 

30205

  水费

0.06

 

0.06

 

 

30206 

 电费

2.49 

 

2.49 

 

 

30211 

 差旅费

             4.57

 

             4.57

 

 

30213 

维修(护)费

4.95 

 

4.95 

 

 

30216 

 培训费

             0.84

 

             0.84

 

 

30217 

公务接待费

0.76 

 

0.76 

 

 

30226 

劳务费

             0.72

 

             0.72

 

 

30228 

工会经费

4 

 

4 

 

 

30229 

 福利费

0.43 

 

0.43 

 

 

30231 

公务用车运行维护费

            2.39

 

             2.39

 

 

30299

其他商品和服务支出

36.96 

 

36.96 

 

 

303 

对个人和家庭的补助 

            110.54

            110.54

 

 

 

30301 

 离休费

8.81 

8.81 

 

 

 

30302 

 退休费

            57.04

            57.04

 

 

 

30311 

住房公积金

30.47 

30.47 

 

 

 

30313 

购房补贴 

            13.4

            13.4

 

 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出

0.83 

0.83 

 

 

 

  

附件1-8

部门决算相关信息统计表

编制单位:

 

 

2015年度

 

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

79.59 

(一)支出合计

2

29.2 

(一)行政单位

20

79.59 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

28.5 

 

22

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

23

 

    2)公务用车运行维护费

6

28.5 

(一)车辆数合计(辆)

24

6 

  3.公务接待费

7

0.7 

  1.部级领导干部用车

25

 

    1)国内接待费

8

0.7 

  2.一般公务用车

26

6 

    2)国(境)外接待费

9

 

  3.一般执法执勤用车

27

 

(二)相关统计数

10

 

  4.特种专业技术用车

28

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  5.其他用车

29

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

6 

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

7 

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

25 

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

 

36

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

附件1-9

政府采购情况表

编制单位:

 

 

 

2015年度

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

 

第三部分 鞍山市信访局2015年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计811万元,包括:

  1.财政拨款收入811万元,其中:公共预算财政拨款收入811万元。

  2.上年结转和结余803万元,主要是待支付信访救助准备金等。

  (二)支出总计916万元,包括:

  1.基本支出458万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出268万元,对个人和家庭的补助支出111万元,商品和服务支出80万元。

  2.项目支出457万元,主要包括信访救助金、驻京控访经费等业务支出。

  (三)年末结转和结余699万元

  主要是待发放信访救助基金等原因形成的结余。

  二、公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    公共预算财政拨款支出决算反映鞍山市信访局2015年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出916万元,其中:基本支出458万元,项目支出457万元。

    (二)具体情况

    2015年度公共预算财政拨款支出916万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出806万元,社会保障和就业支出66万元,住房保障支出44万元。

    1. 一般公共服务支出806万元,包括:

    1)行政运行349万元,主要是在职人员工资和商品服务等支出。

    2)一般行政管理事务205万元,主要是信访大厅工程费及驻京控访等支出。

    3)信访事务支出129万元,主要是省下拨信访救助金等支出。

    4)其他共产党事务支出123万元,主要是信访救助金等支出。

    2. 社会保障和就业支出66万元,包括:

    1)归口管理的行政单位离退休66万元,主要是离退休人员工资及活动费等支出。

    3. 住房保障支出44万元,包括:

    1)住房公积金30万元,主要是在职人员公积金等支出。

2)购房补贴13万元,主要是在职人员货币化支出。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2015年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出29.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费28.5万元。2015年度三公经费支出比2014年减少(增加)0.8万元,下降27%,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众八项规定等有关要求,严格控制三公经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

    1.因公出国(境)费0万元,主要用于等,2015年参加出国(境)团组个,累计人次。

    2.公务接待费0.7万元,主要用于接待上级领导来鞍住宿及餐费等,2015年公务接待累计7批次,25人。

    3.公务用车购置及运行维护费28.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费28.5万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。

四、政府采购支出情况
2015年度信访局没有政府采购经费支出。
五、国有资产占用情况
截至2015年12月31日,信访局共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,单位价值200万以上大型设备0台(套)。
六、其他情况
1、预算绩效评价管理情况
本部门决算公开的内容均属经费类,没有预算绩效评价项目。
2、支持中小微企业发展的政府采购资金情况
支持中小企业发展的政府采购资金0万元。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

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